Faktúra č. 20231015242023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231015242023
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-264 kapiláry
  • Dátum doručenia: 13.10.2023
  • Celková hodnota: 487,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027527
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027527 Spotrebný materiál Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ESTCOM CZ - oxidová keramika, a.s. 25295306 487 € 28.08.2023 10.09.2023 Objednávka
Tlačiť