Faktúra č. 20231006802023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231006802023
  • Popis fakturovaného plnenia: servisný poplatok za 05/2023
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota: 3 480,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027046
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027046 Servisný poplatok za 05/2023 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 3 480 € 02.05.2023 06.05.2023 Objednávka
Tlačiť