Faktúra č. 20221019192022

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221019192022
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - KPL
  • Dátum doručenia: 06.12.2022
  • Celková hodnota: 231,59 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026400
  • Dátum zverejnenia: 06.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026400 Euroobal katalógový A4, zrez.rohy/5ks Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 232 € 29.11.2022 03.12.2022 Objednávka
Tlačiť