Faktúra č. 20221011462022

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221011462022
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby FSEV
  • Dátum doručenia: 13.07.2022
  • Celková hodnota: 116,28 €
  • Identifikácia objednávky: 4500025820
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500025820 Papierové obrúsky ZZ utierky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 116 € 29.06.2022 03.07.2022 Objednávka
Tlačiť