Faktúra č. 20181013152018

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181013152018
  • Popis fakturovaného plnenia: Tovar, služba, práca
  • Dátum doručenia: 10.09.2018
  • Celková hodnota: 1 147,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021070
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021070 Letenky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 147 € 06.09.2018 10.09.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť