Všetky dokumenty
Počet záznamov: 336666
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500137667 | Nabíjačka batérií VOLTCRAFT IPC-3 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 69,00 € | 20.12.2024 | 24.12.2024 | doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. | riaditeľ ÚVT | Objednávka | |||
4500137666 | Kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 352,55 € | 20.12.2024 | 24.12.2024 | doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. | riaditeľ ÚVT | Objednávka | |||
4500137665 | Autorský dozor pre projekt MMUAW . | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AIP projekt, s.r.o. | 50172441 | 2 925,00 € | 20.12.2024 | 24.12.2024 | doc.Ing.Mgr.art.Richard Kitta,ArtD. | dekan fakulty | Objednávka | |||
20241153882024 | misia Švedsko | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOPK Slov.obch.a priem.komora | 30842654 | 1 657,77 € | 20.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154452024 | chemikálie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 223,80 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154582024 | DEK lab. infraštruktúra | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 14 400,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154592024 | DEK služba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 817,20 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154602024 | Dek služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kompetenčné a certifikačné centrum | 52839052 | 1 500,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154612024 | správa soc.sietí | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Promiseo s.r.o. | 44930747 | 2 990,40 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154672024 | nápoj Kofola | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | GLASS4YOU GROUP, s.r.o. | 52891135 | 74,10 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154462024 | catering vilcekova | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | GRG s.r.o. | 46617221 | 397,15 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154622024 | SLUZBY PRI PROJEKTE HORIZONT | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | INOVA | 267,75 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241154402024 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BL technics,s.r.o. | 36502944 | 842,40 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154412024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 1 024,01 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154422024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 1 717,92 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154432024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 1 503,76 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154472024 | tlač | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ROTAPRINT, s.r.o. Košice | 36188794 | 60,00 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154482024 | prepravná služba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MattaM s.r.o. | 54096162 | 446,40 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154532024 | tlač novoročeniek | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o. | 36586579 | 94,00 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
20241154692024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Klas veľkoobchod, s.r.o., Košice | 51284031 | 224,40 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra |