Všetky dokumenty
Počet záznamov: 336484
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500117287 | Adapter UNC 1 1/4" vonkajší Hilti BI | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ant, s.r.o. | 36363090 | 60,36 € | 04.03.2022 | 03.04.2022 | Ing. Peter Sabol, PhD. | vedúci CVIS | Objednávka | |||
20221030362022 | adapter | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ant, s.r.o. | 36363090 | 60,36 € | 31.03.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
4500134356 | Aplikácia antigraffiti ochrany "AGO" | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BEL Servis s.r.o. | 53054971 | 360,00 € | 14.08.2024 | 18.08.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Objednávka | |||
20241089952024 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BEL Servis s.r.o. | 53054971 | 360,00 € | 27.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
20201089042020 | 108742/Sprievodcovské služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Dovolenka, s.r.o. | 36512621 | 25,00 € | 25.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
4500106361 | Sprievodcovské služby pre 25 osôb | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Dovolenka, s.r.o. | 36512621 | 25,00 € | 02.09.2020 | 20.12.2020 | Ing. Milan Mičko, PhD. | tajomník | Objednávka | |||
4500055168 | Batéria Siemens EL71 | Technická univerzita v Košiciach | GSM4ALL Martin Haburčák | 44891300 | 16,39 € | 26.06.2012 | 30.06.2012 | Objednávka | ||||||
20121111372012 | akumulátory,batérie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | GSM4ALL Martin Haburčák | 44891300 | 16,39 € | 05.09.2012 | 29.09.2012 | Faktúra | |||||
20211081942021 | sluzby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | GSM4ALL Martin Haburčák | 44891300 | 460,00 € | 11.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
20131096582013 | Vložné | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Industrial Technology Research | 404,03 € | 06.07.2013 | 01.08.2013 | Faktúra | ||||||
4500078445 | Modul (852147) | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ing. Jaroslav Petro | 17211140 | 1 542,30 € | 16.05.2016 | 20.05.2016 | prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. | vedúci katedry | Objednávka | |||
4500078444 | Snímač otáčok (GS100102) | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ing. Jaroslav Petro | 17211140 | 1 868,00 € | 16.05.2016 | 20.05.2016 | prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. | vedúci katedry | Objednávka | |||
4500081344 | Snímač (AP0265157) | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ing. Jaroslav Petro | 17211140 | 1 284,70 € | 22.11.2016 | 26.11.2016 | prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. | vedúci katedry | Objednávka | |||
4500081340 | Modul (CM082401) | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ing. Jaroslav Petro | 17211140 | 1 784,40 € | 22.11.2016 | 26.11.2016 | prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. | vedúci katedry | Objednávka | |||
20151189442015 | elektromateriál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ing. Jaroslav Petro | 17211140 | 1 215,70 € | 30.11.2015 | 24.12.2015 | Faktúra | |||||
20151189402015 | elektromateriál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ing. Jaroslav Petro | 17211140 | 2 061,00 € | 30.11.2015 | 24.12.2015 | Faktúra | |||||
20161085262016 | snímače | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ing. Jaroslav Petro | 17211140 | 1 868,00 € | 25.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
20161085292016 | elektromateriál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ing. Jaroslav Petro | 17211140 | 1 542,30 € | 25.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
20161189442016 | komponenty | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ing. Jaroslav Petro | 17211140 | 1 784,40 € | 28.11.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
20161189472016 | snímače | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ing. Jaroslav Petro | 17211140 | 1 284,70 € | 28.11.2016 | 31.12.2016 | Faktúra |