Objednávka č. 4500077223

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500077223
  • Popis objednaného plnenia: Odborné prehl.a skúšky plyn.zariadení
  • Dátum vyhotovenia: 27.02.2023
  • Celková hodnota: 15 004,80 €
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231013602023 odborné prehliadky FZO Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 626 € 09.05.2023 08.06.2023 Faktúra
20231013612023 odborné prehliadky PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 691 € 09.05.2023 08.06.2023 Faktúra
20231016892023 odborné prehliadky ŠH Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 772 € 02.06.2023 01.07.2023 Faktúra
20231017772023 odborné prehliadky PKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 1 559 € 08.06.2023 11.07.2023 Faktúra
20231021072023 odborné prehliadky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 1 030 € 30.06.2023 21.07.2023 Faktúra
20231037022023 odborné prehliadky plyn. zariadení Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 1 235 € 03.11.2023 05.12.2023 prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231037032023 odborné prehliadky plyn. zariadení Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 1 169 € 03.11.2023 05.12.2023 prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231037042023 odborné prehliadky plyn. zariadení Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 676 € 03.11.2023 05.12.2023 prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231037052023 odborné prehliadky plyn. zariadení Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 392 € 03.11.2023 05.12.2023 prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231042812023 odborné prehliadky plyn. zariadení Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 143 € 29.11.2023 22.12.2023 Faktúra
20231042822023 odborné prehliadky plyn. zariadení Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 319 € 29.11.2023 22.12.2023 Faktúra
20231042832023 odborné prehliadky plyn. zariadení Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 250 € 29.11.2023 22.12.2023 Faktúra
20231042842023 odborné prehliadky plyn. zariadení Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 143 € 29.11.2023 22.12.2023 Faktúra
20231042852023 odborné prehliadky plyn. zariadení Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 392 € 29.11.2023 22.12.2023 Faktúra
20231047232023 odborná prehliadka Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 1 244 € 14.12.2023 11.01.2024 Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. zodpoved.rieš.projektu Faktúra
20231047222023 kontrola a zoradenie horákov ŠH Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 286 € 14.12.2023 11.01.2024 Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. zodpoved.rieš.projektu Faktúra
20231047212023 kontrola a zoradenie horákov PKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 1 085 € 15.12.2023 11.01.2024 Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. zodpoved.rieš.projektu Faktúra
20231047202023 kontrola a zoradenie horákov VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 588 € 15.12.2023 11.01.2024 Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. zodpoved.rieš.projektu Faktúra
Tlačiť