Objednávka č. 4500069836

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500069836
  • Popis objednaného plnenia: pranie
  • Dátum vyhotovenia: 08.03.2021
  • Celková hodnota: 2 640,00 €
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211005232021 pranie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 29 € 09.03.2021 27.03.2021 Faktúra
20211005222021 pranie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 99 € 09.03.2021 27.03.2021 Faktúra
20211009482021 pranie 3/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 42 € 12.04.2021 30.04.2021 Faktúra
20211009492021 pranie 3/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 61 € 12.04.2021 30.04.2021 Faktúra
20211009502021 pranie 3/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 149 € 12.04.2021 30.04.2021 Faktúra
20211012622021 pranie prádla Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 112 € 10.05.2021 29.05.2021 Faktúra
20211012612021 pranie prádla Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 114 € 10.05.2021 29.05.2021 Faktúra
20211016382021 pranie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 254 € 09.06.2021 01.07.2021 Faktúra
20211016412021 pranie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 174 € 09.06.2021 01.07.2021 Faktúra
20211016432021 pranie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 37 € 09.06.2021 01.07.2021 Faktúra
20211041682021 pranie 11/2021 NM2 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 125 € 06.12.2021 14.01.2022 Faktúra
20211041712021 pranie 11/2021ŠD 13 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 155 € 06.12.2021 14.01.2022 Faktúra
20211041722021 pranie 11/2021 Ex Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 66 € 06.12.2021 14.01.2022 Faktúra
20211041732021 pranie 11/2021 - ŠD 11 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 435 € 06.12.2021 14.01.2022 Faktúra
20211041882021 pranie 11/2021 ŠD 11 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 118 € 07.12.2021 14.01.2022 Faktúra
20211046462021 pranie 12/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 623 € 04.01.2022 29.01.2022 Faktúra
20211046452021 pranie 12/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 63 € 04.01.2022 29.01.2022 Faktúra
20211046432021 pranie 12/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 207 € 04.01.2022 29.01.2022 Faktúra
20211046422021 pranie 12/2021 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UEZ s.r.o. 36483745 115 € 04.01.2022 29.01.2022 Faktúra
Tlačiť