Objednávka č. 4500049622

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500049622
  • Popis objednaného plnenia: dodávka plynu
  • Dátum vyhotovenia: 31.01.2017
  • Celková hodnota: 13 564,08 €
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20171000482017 plyn 01/17 -GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 130 € 31.01.2017 15.02.2017 Faktúra
20171003392017 plyn 02/17 -GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 129 € 07.02.2017 02.03.2017 Faktúra
20171007362017 plyn 03/17 -GKS Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 129 € 15.03.2017 04.04.2017 Faktúra
20171013762017 služby Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 129 € 10.04.2017 03.05.2017 Faktúra
20171015762017 plyn 5/2017 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 129 € 30.04.2017 30.05.2017 Faktúra
20171021802017 plyn 6/2017 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 129 € 30.06.2017 15.07.2017 Faktúra
20171027182017 plyn 7/2017 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 129 € 30.07.2017 14.08.2017 Faktúra
20171031422017 plyn -záloha 8/2017 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 129 € 02.08.2017 29.08.2017 Faktúra
20171034232017 plyn 9/2017 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 129 € 30.09.2017 15.10.2017 Faktúra
20171038312017 plyn 10/17 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 129 € 03.10.2017 14.11.2017 Faktúra
20171047512017 plyn 11/17 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 129 € 07.11.2017 15.12.2017 Faktúra
20171051442017 plyn 12/17 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 129 € 05.12.2017 15.01.2018 Faktúra
Tlačiť