Faktúra č. 20251051422025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251051422025
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov PF PU
  • Dátum doručenia: 13.11.2025
  • Celková hodnota: 115,62 €
  • Identifikácia objednávky: 4500088423
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500088423 Toner Canon CRG-737 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 116 € 10.11.2025 21.11.2025 Objednávka
Tlačiť