Faktúra č. 20241021052024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241021052024
  • Popis fakturovaného plnenia: ceruzky s logom PU
  • Dátum doručenia: 27.06.2024
  • Celková hodnota: 91,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500082011
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500082011 Ceruza s gumou Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 91 € 06.06.2024 10.06.2024 Objednávka
Tlačiť