Faktúra č. 20221039262022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221039262022
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel. potrieb PF PU
  • Dátum doručenia: 18.11.2022
  • Celková hodnota: 921,98 €
  • Identifikácia zmluvy: Z202124971_Z, Z202124972_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500076283
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500076283 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 922 € 16.11.2022 04.12.2022 Objednávka
Tlačiť