Faktúra č. 20151020702015

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20151020702015
  • Popis fakturovaného plnenia: faktúra za letenky
  • Dátum doručenia: 09.06.2015
  • Celková hodnota: 863,95 €
  • Identifikácia objednávky: 4500041249
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500041249 letenky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 864 € 09.06.2015 13.06.2015 Objednávka
Tlačiť