Faktúra č. 20151016082015

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20151016082015
  • Popis fakturovaného plnenia: fa za letenky
  • Dátum doručenia: 27.04.2015
  • Celková hodnota: 988,41 €
  • Identifikácia objednávky: 4500040624
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500040624 letenky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 988 € 27.04.2015 02.05.2015 Objednávka
Tlačiť