METRO Cash & Carry SR s.r.o.


Informácie
  • Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 12813

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500140971 Obed a občerstvenie Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 539,58 € 01.02.2024 13.02.2024 Ing.K.Jurošková tajomníčka FEIT Objednávka
4500140997 Spotrebný tovar Metro Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 60,65 € 12.02.2024 16.02.2024 doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD. vedúca katedry Objednávka
4500141021 občerstvenie Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 213,75 € 08.02.2024 17.02.2024 Objednávka
4500141023 kuch.potreby Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 60,56 € 08.02.2024 17.02.2024 Objednávka
4500141039 CUKOR Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 46,50 € 05.02.2024 18.02.2024 Anna Ďatková Riaditeľka SZ UNIZA Objednávka
4500141062 Nealko nápoje B1 Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 85,20 € 09.01.2024 19.02.2024 Anna Ďatková Riaditeľka SZ UNIZA Objednávka
4500141069 Alko nápoje bufet B1 Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 211,70 € 05.02.2024 19.02.2024 Anna Ďatková Riaditeľka SZ UNIZA Objednávka
4500141070 Čistiace potreby - výber Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 310,69 € 06.02.2024 19.02.2024 Anna Ďatková Riaditeľka SZ UNIZA Objednávka
4500141094 občerstvenie Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 91,36 € 14.02.2024 19.02.2024 prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. vedúci KTMS Objednávka
20231136332023 Bonus Metrokarta 01.10.23-31.12.23 Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 300,19 € 19.01.2024 17.02.2024 Ing. Filip Pastorek, PhD. riaditeľ VC UNIZA Faktúra
20241000912024 OHS porada - občerstve Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 35,08 € 19.01.2024 14.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241000932024 REPRE - plast. materiál Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 53,27 € 19.01.2024 08.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241000952024 potraviny Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 573,05 € 18.01.2024 07.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241001412024 občerstvenie, baterky, hyg.potreby Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 202,50 € 23.01.2024 10.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241001562024 potraviny Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 157,22 € 23.01.2024 10.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241001592024 kuch. robot-tombola ples UNIZA Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 359,99 € 23.01.2024 13.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241002342024 občerstvenie-repre, čist. potreby Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 293,16 € 15.01.2024 17.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241003032024 spotrebný materiál-Bonus Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 139,94 € 31.01.2024 17.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241003042024 Kávovar Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 472,52 € 29.01.2024 20.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241003052024 občerstvenie-repre-Bonus Žilinská univerzita v Žiline 00397563 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 65,10 € 31.01.2024 17.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra