Faktúra č. 20191009022019

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191009022019
  • Popis fakturovaného plnenia: repasované tonery
  • Dátum doručenia: 20.08.2019
  • Celková hodnota: 3 384,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500008923
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500008923 repasované tonery podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 3 385 € 16.08.2019 16.08.2019 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť