Faktúry
Počet záznamov: 28188
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241005092024 | kúpa nehnuteľnosti KZ 038/2024/TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Urbárske spoločenstvo a Lesné | 34009655 | 151 836,00 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005132024 | FG-23301 školenie na iónový chromatograf | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pragolab, s. r. o. | 31352839 | 682,32 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004902024 | vyúčt./ZF7701000037 výstava EDUfair Belgrad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Integral Education Programs LTD | 106505697 | 3 930,00 € | 03.04.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
20241005152024 | spúšťanie závlahy-UNIPARK,FSEV,ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 517,73 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004522024 | projekt pre stav.pov."Dobud.UNIcampus"-navi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | De Bondt, s.r.o. | 34151851 | 4 404,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005192024 | 2024040340958, Clavijo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Coalesce Research Group Ltd | 1 176,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241004632024 | konf.popl.Kordoš-Ostrava s účasťou 29.-31.5 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nadační fond Karla Engliše | 44938535 | 230,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004702024 | Právne služby za 3/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 864,00 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004712024 | Tech.pomoc,porad.a výkon tech.dozoru 3/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 432,00 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005022024 | propagačné zakladače s potlačou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIW s.r.o. | 44412223 | 333,60 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004542024 | 2240410011-Šulcová,Papučová,Pagáčová,Dubec, | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 260,00 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004982024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,36 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241003962024 | FG-24-073 služ.colného kon.-nákup lis.razní | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 255,40 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241004392024 | benzínová kosačka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HOBBY-Németh, s.r.o. | 44852835 | 306,90 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004042024 | 0314202402 Neščáková,Kaňkokvá,Velazquéz | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | American Ceramic Society | 2 289,97 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241004992024 | toner originál OLaPS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 63,48 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004142024 | FG-23_369 prístroje | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Uni-Export Instruments, s.r.o. | 2 240,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
20241004562024 | FG-126 pracovný obed zasad.GlaCerHub 25.3. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 791,34 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005012024 | čistiace prostriedky 04/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 589,68 € | 27.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004132024 | P.N.Moghadam/SICT/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SETCOR MEDIA FZ LLC | 747,50 € | 22.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241003782024 | Obedy pre zamestnancov 2/24 2696 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 14 828,00 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241004102024 | záhradnícke práce-sezónna údržba park FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 1 843,36 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004432024 | online reklama FSEV 1.4.-30.6.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ETARGET SE | 35807113 | 3 525,60 € | 27.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004402024 | záhradnícke práce - UNIPARK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 1 419,53 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004772024 | FG-116 kvapalný dusík 25,32l | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 177,84 € | 21.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005052024 | FG-124 korektúra textu - M. Parchovianský | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 133,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004532024 | Sťahovacie služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 587,80 € | 25.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241005062024 | FG-106 chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LABO SK, s.r.o. | 36365556 | 6 944,03 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241003772024 | dibond tabuľky A4 a A3 - KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROFIT MK, s.r.o. | 44790252 | 69,60 € | 19.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241004332024 | FG-24_060 trezor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 106,40 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra |