Faktúry
Počet záznamov: 28383
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241004102024 | záhradnícke práce-sezónna údržba park FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 1 843,36 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004122024 | recyklované tonery FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 50,40 € | 11.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004162024 | tlač časopisu S.E.R. 2/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 71,39 € | 11.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004172024 | tlač knihy doc. Havierniková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 71,61 € | 11.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004182024 | školenie obsluhy VTZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Babrnák Julian | 240,00 € | 19.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241004202024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 335,46 € | 13.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004222024 | papierové utierky ZZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 58,64 € | 21.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004232024 | kancelársky papier A4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,76 € | 13.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004392024 | benzínová kosačka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HOBBY-Németh, s.r.o. | 44852835 | 306,90 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004632024 | konf.popl.Kordoš-Ostrava s účasťou 29.-31.5 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nadační fond Karla Engliše | 44938535 | 230,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004682024 | Ochrana objektu UK za 4/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 26.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005512024 | 379101*Klinické praxe NsP Prievidza, sídlo Bojnice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou Prievidza | 17335795 | 2 199,15 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
20241005522024 | 379101*Klinické praxe NsP Považská Bystrica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou | 00610411 | 6 560,58 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
20241005532024 | 379101*Klinické praxe NsP Myjava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 349,38 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
20241004362024 | FG-121 havarijná oprava labor.digestora | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľubomír Kusyn | 264,00 € | 26.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241004302024 | Komunálny odpad FPT-Púchov r.24, 1.splátka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 261,33 € | 21.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004312024 | mesačná kontrola EPS 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 20.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004322024 | FG-117 geod. práce-objekt M.R.Štefánika | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ivan Opatovský - Geodet | 1 015,00 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241004332024 | FG-24_060 trezor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 106,40 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004352024 | propagácia univerzity web SITA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SITA Slovenská | 35745274 | 900,00 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241004372024 | Invoice 900627388 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Oerlikon Metco Europe GmbH | 604,32 € | 25.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241005212024 | 379101*Klinické praxe REHAMEDIK s.r.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REHAMEDIK, s.r.o. | 36353256 | 1 154,90 € | 05.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005222024 | 379101*Klinické praxe Privátna urolog. ambulancia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Privátna urologická ambulancia, | 36344125 | 1 925,47 € | 05.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005312024 | 379101*Klinické praxe FN AGEL Skalica, a.s. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 44444761 | 106,76 € | 05.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005322024 | 379101*Klinické praxe Klinická biochémia s.r.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Klinická biochémia, s.r.o. | 36406554 | 315,41 € | 05.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005332024 | 379101*Klinické praxe CHIRDIA, s.r.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chirdia, s.r.o. | 36347027 | 1 203,42 € | 05.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005352024 | 379101*Klinické praxe Ľubovnianska nemocnica n.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľubovnianska nemocnica, n.o. | 37886851 | 737,58 € | 05.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005362024 | 379101*Klinické praxe NsP Nové Mesto nad Váhom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou | 36119369 | 2 678,58 € | 05.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005382024 | 379101*Klinické praxe Nemocnica A. Wintera, n.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. | 36084221 | 1 572,21 € | 05.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241005402024 | 379101*Klinické praxe BOZPO, s.r.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BOZPO, s.r.o. Prievidza | 36332151 | 1 279,12 € | 05.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra |