Faktúry
Počet záznamov: 28188
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221014692022 | FG-301 inzercia prac. pozícii na webe | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Academic Media Group International | 4 105,50 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||||
20241000152024 | 1293570 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Academic Media Group International | 4 106,00 € | 05.01.2024 | 03.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | |||||
20231004392023 | INVOICE No 04_28_03_2023_MMI, Grmanová, Bar | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Academic Research and Publishing UG | 150,00 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||||
20161021052016 | software pre prístroj ICP VILA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Access Macquarie Limited | 59003849198 | 4 209,32 € | 03.11.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | ||||||
20151009822015 | ubytovanie pre členov ŠZS obj.z 29.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACCOM Rositte s.r.o. | 36809870 | 223,30 € | 02.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
20181003382018 | ubytovanie návšteva z Iževska | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACCOM Rositte s.r.o. | 36809870 | 115,00 € | 06.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
20181009372018 | ubytovanie Dr.Griebenow 7.-14.6.2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACCOM Rositte s.r.o. | 36809870 | 357,00 € | 14.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | ||||||
20181013872018 | ubytovanie -návšteva z Iževska | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACCOM Rositte s.r.o. | 36809870 | 121,00 € | 24.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | ||||||
20181019492018 | ubytovanie pre hosťuj.prof.Wisnievski | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACCOM Rositte s.r.o. | 36809870 | 600,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
20171007562017 | Andrea Cerna | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACCOR PANNONIA HOTELS ZRT | 255,00 € | 18.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||||
20171007572017 | Branislav Hruska | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACCOR PANNONIA HOTELS ZRT | 255,00 € | 18.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||||
20161007742016 | ubytovanie pre profesora Buriana 5.5.2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o. | 35846160 | 71,65 € | 07.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
20191017532019 | oprava multifunkčného zariadenia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Acent s.r.o. | 36338036 | 348,00 € | 21.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
20231004922023 | letenky Viedeň-Madrid doc.Rózsa 20.-25.6. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACM INTERLINE s.r.o. | 52277615 | 203,00 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231009242023 | FG-022 letenky Viedeň-Lyon-Viedeň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACM INTERLINE s.r.o. | 52277615 | 4 879,99 € | 26.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231009442023 | FG-022 Letenky Madrid-Lyon-Madrid,Mníchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACM INTERLINE s.r.o. | 52277615 | 778,36 € | 29.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231011912023 | FG-074 letenky Viedeň-Zurich p.Neščáková,Si | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACM INTERLINE s.r.o. | 52277615 | 1 199,78 € | 11.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | ||||||
20231006572023 | štatist. SW IBM SPSS AMOS-perman.licencia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACREA SR, spol. s r.o. | 46457071 | 1 260,00 € | 12.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||||
20231006592023 | štatist. SW IBM SPSS AMOS-perman.licencia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACREA SR, spol. s r.o. | 46457071 | 1 260,00 € | 12.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||||
20241004472024 | vyúčt./ZF7701000022 lisovacie matrice FG24- | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Across International, LLC | 26-3845508 | 1 425,80 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
20181020592018 | prenájom zasadačky vyúčtovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACSS, spol. s r.o. | 31370268 | 50,96 € | 27.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | ||||||
20121018382012 | laminátor Rexel | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 276,52 € | 18.09.2012 | 02.11.2012 | Faktúra | ||||||
20141013932014 | skartovací stroj | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 247,46 € | 29.07.2014 | 19.09.2014 | Faktúra | ||||||
20141015872014 | biela mafnetická tabuľa25.9.14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 78,71 € | 26.09.2014 | 23.10.2014 | Faktúra | ||||||
20151010732015 | magnetická tabuľa FZ obj.z 11.6.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 314,84 € | 19.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
20171013882017 | registrácia domény FunGlass.sk daňový dokla | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACTIVE 24, s.r.o. | 35564555 | 5,80 € | 12.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
20191012342019 | doména funglass.sk daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACTIVE 24, s.r.o. | 2511580 | 13,10 € | 18.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | ||||||
20211010122021 | daň. dokl. k ZF7701000093 doména funglass | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACTIVE 24, s.r.o. | 2511580 | 13,10 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | ||||||
20211014992021 | daň. dokl. k ZF7701000133 doména KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACTIVE 24, s.r.o. | 35564555 | 83,81 € | 19.11.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
20221012212022 | Daň dokl. k ZF 7701000091 predl.platn.domen | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACTIVE 24, s.r.o. | 35564555 | 13,99 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra |