Faktúra č. 20241005422024

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241005422024
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-013 letenky Viedeň-Sao Paolo-Viedeň
  • Dátum doručenia: 12.04.2024
  • Celková hodnota: 5 780,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500028492
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500028492 Letenka s príručnou batožinou (FG013) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 5 780 € 26.03.2024 30.03.2024 Objednávka
Tlačiť