Faktúra č. 20241002912024

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241002912024
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-24_013 - PtRh drôty
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 13 855,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500028357
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500028357 Spotrebný materiál Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PUMASPED, s.r.o. 46495754 13 855 € 06.02.2024 03.03.2024 Objednávka
Tlačiť