Faktúra č. 20241002572024

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241002572024
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka, KPL Karol Janas
  • Dátum doručenia: 06.03.2024
  • Celková hodnota: 497,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500028371
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500028371 Letenka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 497 € 28.02.2024 08.03.2024 Objednávka
Tlačiť