Faktúra č. 20241002252024

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241002252024
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom fliaš 1.2.2024-31.1.2025
  • Dátum doručenia: 27.02.2024
  • Celková hodnota: 590,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500028317
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500028317 Poplatky za prenájom fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SIAD Slovakia spol. s r. o. 35746343 590 € 01.02.2024 23.02.2024 Objednávka
Tlačiť