Faktúra č. 20241000672024

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241000672024
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-312 PtRh kelímky 4 kusy
  • Dátum doručenia: 23.01.2024
  • Celková hodnota: 115 362,48 €
  • Identifikácia objednávky: 4500028186
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500028186 PtRh kelímok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SAFINA SLOVAKIA, spol. s r.o. 31677444 115 362 € 17.01.2024 26.01.2024 Objednávka
Tlačiť