Faktúra č. 20231011912023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011912023
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-074 letenky Viedeň-Zurich p.Neščáková,Si
  • Dátum doručenia: 11.08.2023
  • Celková hodnota: 1 199,78 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027431
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027431 Letenka (FG074) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ACM INTERLINE s.r.o. 52277615 1 200 € 02.08.2023 07.08.2023 Objednávka
Tlačiť