Faktúra č. 20231009242023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231009242023
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-022 letenky Viedeň-Lyon-Viedeň
  • Dátum doručenia: 26.06.2023
  • Celková hodnota: 4 879,99 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027280
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027280 Letenka (FG022) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ACM INTERLINE s.r.o. 52277615 4 880 € 26.05.2023 26.06.2023 Objednávka
Tlačiť