Faktúra č. 20231009232023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231009232023
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-052 letenky Viedeň-Paríž-Montpellier
  • Dátum doručenia: 26.06.2023
  • Celková hodnota: 4 154,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027279
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027279 Letenka (FG052) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 4 154 € 02.06.2023 26.06.2023 Objednávka
Tlačiť