Faktúra č. 20231004302023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231004302023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Jerevan, p.Lipková, p.Janas
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 500,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026912
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026912 Letenka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 500 € 31.03.2023 08.04.2023 Objednávka
Tlačiť