Faktúra č. 20191017222019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191017222019
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky 11/2019
  • Dátum doručenia: 21.11.2019
  • Celková hodnota: 386,72 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022677
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022677 Fixinela Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 387 € 06.11.2019 10.11.2019 Objednávka
Tlačiť