Faktúra č. 20191014362019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191014362019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-193, plyny
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 127,14 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022571
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022571 Dusík 5.0 fľaša/50L Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SIAD Slovakia spol. s r. o. 35746343 127 € 08.10.2019 14.10.2019 Objednávka
Tlačiť