Faktúra č. 20191014092019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191014092019
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky 9/19
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 474,12 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022514
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022514 Fixinela Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 474 € 30.09.2019 04.10.2019 Objednávka
Tlačiť