Faktúra č. 20191012432019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191012432019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery FSEV
  • Dátum doručenia: 10.09.2019
  • Celková hodnota: 58,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022425
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť