Faktúra č. 20191010222019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191010222019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-109,servisná prehliadka, oprava
  • Dátum doručenia: 12.07.2019
  • Celková hodnota: 818,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022318
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022318 Servisná prehliadka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Roman Mrákava 40191079 818 € 17.06.2019 14.07.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť