Faktúra č. 20191010222019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Roman Mrákava
- IČO: 40191079
- Adresa: Matice slovenskej 58, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010222019
- Popis fakturovaného plnenia: FG-109,servisná prehliadka, oprava
- Dátum doručenia: 12.07.2019
- Celková hodnota: 818,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500022318
- Dátum zverejnenia: 03.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500022318 | Servisná prehliadka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava | 40191079 | 818 € | 17.06.2019 | 14.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |