Faktúra č. 20191010212019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191010212019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-133,servis vzduchotechniky
  • Dátum doručenia: 12.07.2019
  • Celková hodnota: 144,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022315
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022315 Servis vzduchotechniky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Roman Mrákava 40191079 144 € 17.06.2019 14.07.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť