Faktúra č. 20191009602019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191009602019
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava a údržba tlačiarne FK
  • Dátum doručenia: 01.07.2019
  • Celková hodnota: 24,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022284
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť