Faktúra č. 20191003942019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191003942019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-035 Papierové utierky priemyselné
  • Dátum doručenia: 21.03.2019
  • Celková hodnota: 298,78 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021924
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021924 Papierové utierky priemyselné Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Gabriela Spišáková -Majster P 33768897 299 € 12.03.2019 18.03.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť