Objednávka č. 4500073118

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
  • Funkcia: projektový manažér
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500073118
  • Popis objednaného plnenia: 1.2.17.1.UKS
  • Dátum vyhotovenia: 04.05.2015
  • Celková hodnota: 2 395 209,03 €
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20151095852015 laborat.stanice Technická univerzita v Košiciach 00397610 elfa, s r.o. 31648410 169 638 € 18.06.2015 26.09.2015 Faktúra
20151093712015 softvér Technická univerzita v Košiciach 00397610 elfa, s r.o. 31648410 176 044 € 15.06.2015 26.09.2015 Faktúra
20151120962015 vybavenie serverovne Technická univerzita v Košiciach 00397610 elfa, s r.o. 31648410 91 404 € 13.08.2015 08.10.2015 Faktúra
20151137472015 laborat. prístroje Technická univerzita v Košiciach 00397610 elfa, s r.o. 31648410 73 600 € 11.09.2015 05.11.2015 Faktúra
20151137542015 laborat. prístroje Technická univerzita v Košiciach 00397610 elfa, s r.o. 31648410 159 732 € 21.09.2015 05.11.2015 Faktúra
20151172882015 reprograf. zariad. Technická univerzita v Košiciach 00397610 elfa, s r.o. 31648410 126 716 € 09.11.2015 11.12.2015 Faktúra
20151172912015 informačno komun.technol. Technická univerzita v Košiciach 00397610 elfa, s r.o. 31648410 118 556 € 09.11.2015 11.12.2015 Faktúra
20151174762015 informačno komun.technol. Technická univerzita v Košiciach 00397610 elfa, s r.o. 31648410 177 536 € 10.11.2015 11.12.2015 Faktúra
20151180732015 softvér Technická univerzita v Košiciach 00397610 elfa, s r.o. 31648410 1 070 740 € 24.11.2015 07.01.2016 Faktúra
20151180712015 kabeláž Technická univerzita v Košiciach 00397610 elfa, s r.o. 31648410 85 072 € 24.11.2015 07.01.2016 Faktúra
20151206692015 inšt. práce Technická univerzita v Košiciach 00397610 elfa, s r.o. 31648410 146 171 € 18.12.2015 12.01.2016 Faktúra
Tlačiť